圣经
當前位置: 首頁 > 扶貧科技局 > 財政管理
邕寧區扶貧開發和科學技術局2018年“三公”經費預算
發布日期:2018-03-02 15:21 來源:邕寧區扶貧開發和科學技術局

2018年部門預算“三公”經費支出預算情況:

(一)2018年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算6.54萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.84萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算1.80萬元。2018年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算6.54萬元。

(二)2018年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2018年一般公共預算“三公”經費支出預算2.64萬元,比2017年預算2.37萬元增加0.27萬元,同比增長11.39%。其中:

1. 因公出國(境)經費2018年預算0萬元,與2017年持平。

2. 公務接待費2018年預算0.84萬元,比2017年預算0.57萬元增加0.27萬元,同比增長47.37%,增加的原因主要是:新增加1個二層機構扶貧信息管理中心,因此公務接待費有所增加。主要用于:安排接待上級部門及相關單位人員來我局參加各類重大活動和調研考察以及開展扶貧業務需要開支的公務接待費用。

3. 公務用車購置費2018年預算0萬元,與2017年持平。

4. 公務用車運行維護費2018年預算1.80萬元,與2017年持平。主要用于:區、市內日常執行公務、開展各項財政業務檢查所發生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年檢審等支出。所屬二層單位公務用車保有量為1輛,為一般公務用車(2018年無公務用車購置費發生,與上年保持一致)。

 

專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指邕寧區財政部門當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:納入邕寧區財政預決算管理的“三公”經費,是指邕寧區各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


圣经